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🇫🇷 – Guida alla compilazione della parte criptovalute della dichiarazione fiscale

Aggiornato oggi

📝 Description

Tutorial pratico per compilare la dichiarazione fiscale delle criptovalute su impôts.gouv.fr

Ciao 👋

Ecco un tutorial con screenshot tratti dallo spazio online per dichiarare facilmente le proprie criptovalute.

💡 Da gennaio 2026, la flat-tax passa dal 30 % al 31,4 %. Retroattiva, questa nuova flat-tax si applicherà ai guadagni crypto realizzati nel 2025 e dichiarati nel 2026. La nuova tassa è ora così suddivisa:

  • Imposta sul reddito: 12,8 %

  • Contributi sociali: 18,6 % (invece del 17,2 %)

📂 1ª Fase: riportate e dichiarate i vostri conti

💡 Devono essere dichiarati tutti i conti aperti, utilizzati o chiusi durante l'anno 2025. Un conto aperto dopo il 1° gennaio 2026 è escluso dall'ambito di applicazione della legge per la campagna di dichiarazione dei redditi 2025, ma dovrà essere dichiarato l'anno prossimo.

💡 Legalmente, l'obbligo di dichiarare un conto di attività digitali detenuto, aperto, chiuso e utilizzato all'estero durante l'anno fiscale si applica alle piattaforme di scambio che sono proprietarie dei vostri fondi, ovvero dove non siete voi a detenere la chiave privata. Si tratta di conti di custodia (in inglese: custodial).

Se rimanete proprietari dei fondi con la vostra chiave privata (esempio: Ledger), il conto non è soggetto all'obbligo dichiarativo, in quanto si tratta di un conto non custodiale (in inglese: non-custodial).

Vi invitiamo quindi a consultare i termini e le condizioni dei conti/piattaforme su cui avete dubbi per determinarne il carattere custodiale o meno.

Compilate le vostre informazioni anagrafiche e personali

▶️ Cliccate su "Accedere alla dichiarazione online".

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▶️ Compilate le vostre informazioni anagrafiche e personali.

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Cliccate su Avanti.

Gestire gli allegati

▶️ Arriverete alla pagina per gestire i vostri allegati. Spuntate le caselle corrispondenti ai redditi che desiderate dichiarare; per le criptovalute potete spuntare:

  • Il modulo 3916-3916bis: dichiarazione dei conti all'estero

  • Il modulo 2086: dichiarazione delle operazioni imponibili in criptovalute

💡 Se avete altri redditi al di fuori delle criptovalute (esempio: redditi da locazione), dovrete spuntare le caselle relative a tali redditi.

💡 Se non avete effettuato cessioni imponibili e l'allegato di dichiarazione annuale delle plusvalenze prodotto da Waltio è vuoto, non dovete cliccare su "Dichiarazione di plusvalenze o minusvalenze da cessione di attività digitali" (N. 2086).

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▶️ Una volta spuntati gli allegati, arriverete a questa pagina. Verificate che tutti i vostri tipi di reddito siano spuntati.

👉 Per le criptovalute, deve essere spuntata la seguente casella: Plus-values et gains divers (Plusvalenze e altri guadagni)

❗️ Alcune caselle sono premarche: si tratta delle caselle per le quali la dichiarazione sarà precompilata (riguarda i redditi al di fuori delle cripto come gli stipendi — lo stato è già a conoscenza dell'importo dei vostri stipendi).

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Cliccate su Avanti.

❗️ Appariranno diverse pagine; cliccate su Avanti fino a trovare la casella 8UU: spuntate la casella. (Non è necessario eseguire questo passaggio se avete già dichiarato negli anni precedenti — la casella dovrebbe essere già spuntata.)

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Cliccate su Avanti.

Dichiarazione dei conti detenuti all'estero (3916-3916 BIS)

▶️ Risalite nella pagina successiva e cliccate in alto a sinistra su "allegato 3916-3916 bis".

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▶️ Se avete già dichiarato i vostri conti l'anno scorso: le precedenti dichiarazioni di conti detenuti all'estero tramite il modulo 3916-3916-BIS dell'anno precedente sono già preregistrate.

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Se desiderate riportare la dichiarazione di questo conto per quest'anno, spuntate la casella "oui" (sì). Questo vi evita di dichiarare nuovamente il conto e tutte le informazioni.

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Cliccate su Avanti.

▶️ Se avete altri conti da dichiarare che non avevate dichiarato negli anni precedenti, inserite il numero di conti aggiuntivi nella casella. Se non ne avete, lasciate la casella vuota.

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Cliccate su Avanti.

▶️ Compilate le informazioni richieste:

  • Riquadro 1: le vostre informazioni o quelle del vostro mandatario

  • Riquadro "2: Natura del conto": spuntate la casella "conto di attività digitali"

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Riquadro "3: Informazioni relative al conto di attività digitali":

💡 Utilizzate i moduli precompilati forniti da Waltio per trovare tutte le informazioni del conto da dichiarare. Se il conto che state dichiarando è nel menu a tendina, dovete semplicemente selezionarlo.

❗️ Se il conto non è nella lista, selezionate "Autre organisme" (Altro organismo). Inserite il vostro numero di conto (spesso l'identificativo utente) o l'indirizzo e-mail associato al vostro conto. Inserite poi la data di apertura (se il conto è stato aperto quest'anno) e/o la data di chiusura se è stato chiuso quest'anno. Dovrete poi inserire nome, indirizzo postale e URL. Utilizzate i moduli forniti da Waltio.

💡 Solo il paese è un elemento obbligatorio nel modulo. Se non avete l'indirizzo esatto, il paese sarà sufficiente.

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❗️ Il fatto che un'azienda abbia ottenuto la registrazione PSAN non significa che non dobbiate dichiararla. È importante dichiarare un conto dal momento in cui i fondi sono detenuti in un conto situato all'estero. In caso di dubbio, se il vostro organismo è presente nel menu a tendina, dovete dichiararlo.

▶️ Spuntate la casella corrispondente alla vostra situazione.

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Cliccate su Avanti.

Appare il seguente riquadro: "Utilizzo del conto aperto, detenuto, utilizzato o chiuso all'estero": Spuntate la casella corrispondente all'utilizzo del vostro conto.

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Cliccate su Avanti: avete dichiarato il vostro conto.

💡 Ripetete questo passaggio tutte le volte necessarie per ciascun conto da dichiarare.

💡 Cercando "Il nome della piattaforma" (o do-not-reply@nomedellаpiattaforma.com) nelle vostre e-mail, potrete trovare la data di creazione del conto. Se le avete eliminate, vi consigliamo di contattare direttamente la piattaforma.

💡 Se avete aperto un conto che è ora chiuso, vi consigliamo di contattare la piattaforma interessata.

📂 2ª Fase: Dichiarate le vostre operazioni imponibili

Dichiarate le vostre transazioni imponibili tramite l'allegato 2086 in video o in versione guida scritta.

Cliccate su "Allegato 2086" (in alto a sinistra dello schermo)

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▶️ Inserite il numero di cessioni imponibili effettuate nell'anno fiscale corrente nella prima casella, se non utilizzate un mandatario per le vostre operazioni.

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💡 Se avete più di 200 cessioni imponibili, seguite questo tutorial.

▶️ Riportate i vostri dati personalizzati dall'allegato di dichiarazione compilato da Waltio nel modulo online.

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▶️ Convalidate gli importi riportati cliccando su "Avanti". Convalidate nuovamente cliccando su "Avanti".

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💡 Se presentate la dichiarazione online, la vostra plusvalenza o minusvalenza globale verrà riportata automaticamente sulla dichiarazione dei redditi. Per verificare il riporto, tornate alla vostra dichiarazione principale dei redditi — in alto a sinistra "dichiarazione dei redditi". Cliccate su Avanti fino a trovare la casella 3AN o 3BN. In caso di minusvalenza, la casella 3BN verrà compilata. L'amministrazione fiscale non supporta i caratteri speciali, quindi le minusvalenze non verranno visualizzate con un segno "-".

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Esempio di riporto automatico di una minusvalenza di 53 € sulla dichiarazione principale.

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💡 Se presentate la dichiarazione fiscale su carta, riportate manualmente questa cifra nel modulo 2042-C (vedere di seguito).

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💙 Dal 2024 è possibile scegliere di essere tassati secondo il barème dell'imposta sul reddito anziché con la flat-tax del 31,4 %. A seconda della scelta, la vostra imposta potrebbe essere inferiore! Ecco una guida per ridurre la vostra imposta scegliendo correttamente tra le due opzioni.

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👉 Se non desiderate essere tassati con la flat-tax del 31,4 % ma con il barème dell'imposta sul reddito, dovrete spuntare la casella 3CN.

👉 Al contrario, se desiderate essere tassati con la flat-tax, la casella 3CN non deve essere spuntata.

Effettuate la vostra simulazione seguendo questa guida per sapere quale è la scelta migliore per ridurre la vostra imposta nel vostro caso!

📂 3ª Fase: riportate i vostri guadagni passivi

❗️ Questa fase deve essere compilata se avete ricevuto guadagni passivi da staking, farming ecc. Articolo qui. I vostri guadagni da dichiarare in BNC sono presentati da Waltio se avete selezionato l'opzione BNC nello strumento.

Tornate in alto a sinistra dello schermo e selezionate "dichiarazione dei redditi" — siete di nuovo sulla pagina per gestire i vostri redditi e allegati.

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Spuntate la casella "Revenus non commerciaux non professionnels" (Redditi non commerciali non professionali).

Se dichiarate su carta: utilizzate il modulo 2042 C Pro.

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Cliccate su Avanti fino a trovare la casella 5KU e il regime "Régime déclaratif spécial ou micro-BNC".

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▶️ Se l'importo totale dei vostri guadagni BNC è inferiore a 77.700 euro: -> Inserite l'importo BNC indicato da Waltio nella casella 5KU

▶️ Se l'importo totale dei vostri guadagni BNC supera 77.700 euro: (Attenzione: questo regime professionale di dichiarazione controllata richiede una contabilità dettagliata per tutto l'anno per la deduzione delle spese al loro importo reale) -> Inserite l'importo BNC indicato da Waltio nella casella 5JG

💡 Informazioni aggiuntive

  • 🎉 Congratulazioni, avete completato la vostra dichiarazione di attività digitali.

  • 💡 Per approfondire, potete leggere il nostro articolo del blog sull'argomento.

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